МУП ЖКХ "Стимул"

Полезная информация

GISMETEO: Погода по г.Саракташ

Календарь

<< < Ноябрь 2024 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САРАКТАШСКИЙ ПОССОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 

РЕШЕНИЕ

одиннадцатого заседания Совета депутатов

муниципального образования Саракташский поссовет

третьего созыва

№ 62                                                                                    от 29 апреля 2016 года

 

Об исполнении бюджета муниципального образования Саракташский поссовет за 1 квартал 2016 года

 

Заслушав и обсудив информацию ведущего специалиста-бухгалтера администрации муниципального образования Саракташский поссовет «Об исполнении бюджета муниципального образования Саракташский поссовет за 1 квартал 2016 года»

Совет депутатов муниципального образования Саракташский поссовет

Р Е Ш И Л:

 1. Информацию «Об исполнении бюджета муниципального образования Саракташский поссовет за 1 квартал 2016 года принять к сведению».

2.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности, экономическим вопросам, торговле и быту, промышленности, строительству, транспорту, связи, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству (Заруцкий Г.Г.)

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования путем размещения на официальном сайте администрации МО Саракташский поссовет (поссовет.рф).

 

Председатель Совета депутатов МО Саракташский поссовет                                                    А.В.Кучеров

 

Глава МО Саракташский поссовет                                  А.К.Костин

 

Разослано: постоянной комиссии, администрации поссовета, прокуратуре.

 

 

Исполнение бюджета муниципального образования Саракташский поссовет

по состоянию на 1 апреля 2016г.

                                                                                                                                                                                          (руб)

                                                                                                                                                                                          (руб)

п/п

КБК

Наименование показателя

 

           

Утвержденный бюджет

Исполнение

% исполнения

 

 

                              1. ДОХОДЫ

 

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

47 930 000,0

 

9 630 006,59

20,0

1

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

19 641 000,0

4 513 162,16

22,9

2

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по проданным товарам (ГСМ ),производимым на территории РФ

7 165 000,0

1 795 813,31

25,0

3

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

904 000,0

176 838,47

19,5

4

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

75 000,0

827 150,5

1 102,8

5

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

941 000,0

27 679,48

2,9

6

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

19 204 000,0

2 286 914,88

11,9

7

1 11 09000 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества

-

1 447,79

-

8

1 16 90000 00 0000 140

Штраф

 

1 000,0

-

 

2 00 00000 00 0000 000

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ          

107 970 984,4

23 739 068,0

22,0

9

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

18 774 200,0

4 693 000,0

25,0

10

2 02 01003 00 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

658 202,0

0

0

11

2 02 04012 00 0000 151

Межбюджетные трансферты

1 000 000,0

0

0

12

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам

27 814 600,0

7 503 014,0

27,0

13

2 02 04000 00 0000 151

Межбюджетные трансферты

36 000 000,0

10 000 000,0

28,0

14

2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам

23 723 982,4

1 543 054,0

6,5

 

 

Доходы бюджета-ИТОГО

155 900 984,4

33 369 074,59

21,4

 

 

                              11. РАСХОДЫ

15

00001020000000000000

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

в т.ч ст.211 - 108,0т.руб

      ст.213 – 19,6 т.руб.

661 400,0

127 612,52

19,29

16

00001030000000000000

Функционирование законодательных органов гос.власти и представительных органов муниципальных образований

120 000,0

27 659,0

23,0

17

00001040000000000000

Функционирование местных администраций

 

978 100,0

1 736 439,89

 

21,7

18

00001060000000000000

Функционирование контрольно-счетной палаты

325 000,0

101 868,9

31,34

19

00001110000000000000

Резервный фонд

100 000,00

   ----

--

20

00001130000000000000

Другие общегосударственные вопросы (оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности)

231 730,0

231 730,0

100

21

00003100000000000000

Обеспечение пожарной безопасности

 

363 000,0

186 547,41

 

51,4

22

00004080000000000000

Транспорт

400 000,0

0

0

23

00004090000000000000

Дорожное хозяйство

15 881 000,0

2 860 628,24

18,0

24

00004120000000000000

Другие вопросы в области экономики

«Развитие системы градорегулирования в Саракташском районе на 2015-2017 годы»

Софинан.генплана п.Саракташ)

422 100,0

160 000,0

38,0

25

00005000000000000000

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

 Вт.ч.

 уличное освещение –1 618,7 т..руб.

Саночистка п.Саракташ- 156,4 т.руб..

МУП «Стимул» -100,0 т.руб. охрана и содержание кладбища

Спиливание деревьев- 29,0 т.руб.

Приобретение материалов-382,4 т.руб

Прочие работы по благоустройству-1460,3 т.руб.

37 467 852,4

 

16 098 782,4

100 000,0

21 269 070,0

6 285 713,07

 

2 521 301,98

17 596,8

3 746 814,29

 

16,8

 

15,7

17,6

17,6

 

 

 

26

00007010000000000000

Образование

 

64 805 600,0

18 232 858,53

 

28,1

27

00008010000000000000

Культура

28 015 100,0

3 414 475,0

12,2

28

00010030000000000000

Социальная политика

658 202,0

0

0

29

00011000000000000000

Физическая культура и спорт

 

400 000,0

35 993,0

9,0

 

 

Результат исполнения бюджета (дефицит «-«,профицит «+»

-1 928 100,0

-32 450,97

0,00


 

 

Расходы бюджета - ИТОГО

157 829 084,40

33 401 525,56

 

21,2

Поиск по сайту